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企业开展内部审计必知事项说明

发布时间:2020-11-13 16:31
文章作者:公司审计
导读: 提及“内部审计”,对于设立专门审计部门的企业来说,对此并不陌生,通常情况下,其都会适时推进该项审计活动开展。那么,有关于推进内部审计工作实施,企业都需把握哪些事项...
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 提及“内部审计”,对于设立专门审计部门的企业来说,对此并不陌生,通常情况下,其都会适时推进该项审计活动开展。那么,有关于推进内部审计工作实施,企业都需把握哪些事项呢?在本文中,我们将对此进行相关介绍!

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1、什么是内部审计?

内部审计是由企业、单位内部专职审计人员进行的审计。它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。

2、内部审计主要审什么?

一般来说,有关于内部审计的审计内容,其主要包括:

(1)检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。

(2)检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围;

(3)检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;

(4)检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。

3、内部审计有哪些重要作用?

关于内部审计所具有的重要作用,其主要体现在:

(1)预防保护作用。内部审计通过对会计部门工作的监督,有助于强化单位内部管理控制制度,及时发现问题纠正错误,堵塞管理漏洞,减少损失,保护企业资产的安全与完整,提高会计资料的真实、可靠性。

(2)服务促进作用。内部审计部门作为企业内部的一个职能部门,熟悉企业的生产经营活动等情况。因此,通过内部审计,可在企业改善管理、挖掘潜力、降低生产成本、提高经济效益等方面起到积极的促进作用。

(3)评价鉴证作用。内部审计是基于受托经济责任的需要而产生和发展起来的,是经营管理分权制的产物。随着企业单位规模的扩大,管理层次增多,对各部门经营业绩的考核与评价是现代管理不可缺少的组成部分。通过内部审计,可以对各部门活动作出客观、公正的审计结论和意见,起到评价和鉴证的作用  

 

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